法人名: 特定非営利活動法人 皮膚病理発展推進機構
  財産目録    
          2012 12 31 日現在            
  (単位:円)    
  科  目 ・ 摘  要 金  額        
  ? 資産の部          
    1. 流動資産          
      現金預金          
        手許現金 1,300                    
        北洋銀行 1,526,705                    
        楽天銀行 2,839,100                    
      前払費用 0                    
      流動資産合計   4,367,105      
    2. 固定資産          
      敷金 0                    
      固定資産合計   0      
    資産合計     4,367,105    
  ? 負債の部          
    1. 流動負債          
        未払金 174,823                    
      流動負債合計   174,823      
    2. 固定負債        
      固定負債合計   0      
    負債合計     174,823    
    正味財産     4,192,282    
       

 

  法人名: 特定非営利活動法人 皮膚病理発展推進機構
  貸借対照表    
          2012 12 31 日現在            
  (単位:円)    
  科  目 金  額        
  ? 資産の部          
    1. 流動資産          
      現金預金 4,367,105        
      前払費用 0        
      流動資産合計   4,367,105      
    2. 固定資産          
      敷金 0                    
      固定資産合計   0      
    資産合計     4,367,105    
  ? 負債の部          
    1. 流動負債          
      未払金 174,823        
      流動負債合計   174,823      
    2. 固定負債          
      固定負債合計   0      
    負債合計     174,823    
  ? 正味財産の部          
      前期繰越正味財産   6,286,966      
      当期正味財産増減額   △ 2,094,684      
    正味財産合計     4,192,282    
    負債及び正味財産合計     4,367,105    
       

 

法人名: 特定非営利活動法人 皮膚病理発展推進機構    
  活動計算書      
    2012 1 1 2012 12 31 まで      
  (単位:円)      
  科  目 金  額      
  ? 経常収益            
    1. 受取会費            
      正会員受取会費 720,000          
      賛助会員受取会費 216,000 936,000        
    2. 受取寄付金            
      受取寄付金 2,315,000 2,315,000        
    3. 事業収益            
      広告料収益 0 0        
    4. その他収益            
      受取利息 883          
      雑収入  0 883        
    経常収益計     3,251,883      
  ? 経常費用            
    1. 事業費            
      (1)人件費            
        アルバイト給料 0          
        人件費計 0          
      (2)その他経費            
        謝金 99,997          
        通信費 139,545          
        旅費交通費 15,750          
        奨学金 2,317,500                      
        支払手数料 24,492                      
        業務委託費 2,418,465          
        その他経費計 5,015,749          
      事業費計   5,015,749        
    2. 管理費            
        福利厚生費 14,400          
        通信費 48,975          
        事務用消耗品費 19,183                      
        備品消耗品費 9,800                      
        租税公課 0                      
        諸会費 0                      
        支払手数料 1,460          
        業務委託費 200,000          
        雑費 37,000          
      管理費計   330,818        
    経常費用計     5,346,567      
         当期正味財産増減額     △ 2,094,684     △ 2,094,684
      前期繰越正味財産額     6,286,966      
        次期繰越正味財産額     4,192,282      
         
  財務諸表の注記      
                                                     
1. 重要な会計方針
   財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。
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